Confira de onde vem cada valor.
Abra o documento vinculado e compare a sua composição com o lançamento.
- Base da venda
- US$ 12.000
- Impostos
- US$ 2.160
- Total do documento
- US$ 14.160
Reúne lançamentos, documentos e conciliações em um só espaço de trabalho. Revise as diferenças antes de fechar o período.
Reúne os movimentos gerados por vendas, compras e folha de pagamento. Cada lançamento mantém a sua referência de origem.
Compare valores e encontre diferenças antes do fechamento. A sua equipe sabe o que falta revisar.
Consulte quem registrou cada operação e quando. Mantém o histórico de revisão de cada período.
O documento de origem acompanha o lançamento. Confira os valores e descubra o que falta sem sair do contexto.
Acompanhe a origem de cada registro e prepare o fechamento com as pendências à vista.
| Conta | Descrição | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 1212 | Documentos a receber | US$ 14.160 | |
| 7011 | Venda de mercadorias | US$ 12.000 | |
| 4011 | Imposto geral sobre as vendas | US$ 2.160 | |
| TOTAL | Lançamento de venda | US$ 14.160 | US$ 14.160 |
Os lançamentos são gerados sozinhos a partir de vendas, compras e folha de pagamento. A sua equipe revisa as diferenças e confirma o fechamento.
Abra o documento vinculado e compare a sua composição com o lançamento.
Reúne as diferenças que a sua equipe precisa revisar antes de confirmar o período.
O que contadores e gerências perguntam.